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通报审计情况 共享审计成果

来源:纪监审计部     发布日期: 2015-06-11

为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价领导干部任期经济责任,根据《路桥中心内部审计工作暂行规定》的相关规定,2014年,纪监审计部先后委托社会审计机构探索实施对中心所属非法人单位道路桥梁管理处原主任、服务站管理处原主任离任实施了经济责任审计,通过审计发现二级单位在内部管理上存在的问题,被审计单位在规定的时限内对审计发现的问题逐一进行了落实整改。为了举一反三、共享审计成果,6月10日下午,路桥中心组织召开了二级单位行政负责人经济责任审计通报会。

会上,纪监审计部介绍了二级单位行政负责人经济责任审计工作开展情况,通报了审计发现的主要问题和审计整改情况。计划财务部从如何规范预算管理、票据管理、现金管理、资产管理等方面进行了业务指导。

纪委书记赵凯强调各单位要提高认识,高度重视审计工作,通过审计发现的共性问题,不断加强内部管理,“以审建制、以审化险、以审增效”。要切实履行好“两个责任”,强化责任追究,以上率下,层层传导压力。同时,对二级单位加强内部管理提出了具体要求,一是要建立健全内部控制制度,加强制度执行的检查。二是要加强招待费的管理,确保真实合法,严禁超标准接待。三是要规范实物资产的管理,确保账实相符。四是要规范车辆管理,严格执行一车一卡、专卡专用的制度。

路桥中心纪监审计部、计划财务部、党群工作部有关人员及中心所属二级单位党政负责人参加了会议。

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